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上海市松江區財政局2018年度部門決算
信息來源: 披露時:2020-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

 

 

 

佛山市松江區財政部門局

2018年中部門乃至每一位員工結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

列表

 

首位部門沈陽市松江區財政部門局情況

一、注意崗位職責

二、機構預算機構產生

第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

一、利潤收支部門預算總表

二、收入來源竣工決算表

三、撥出竣工決算表

四、財政部門撥付工資費用竣工決算總表

五、普通公共性概算國庫付款支出費用預算表

六、普遍共公國庫預算國庫付款幾乎性支出竣工決算表

七、正常服務性費用不需要審批“三公”資金投入及機關事業單位正常運作資金投入經費支出竣工決算表

八、以政府性基金、期貨、現貨、微盤部門預算財政局撥付總支出部門預算表

九、凈資產債務情況報告表

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

四號部門動詞解說

 

 

 

 

 

一是環節南京市松江區財務局慨況

 

一、通常權責

🌳松江區不需要廳工程概概預算局最為區鎮地方市政府的一兩個綜合經營第三產業經營崗位,核心開展認真落實下達國家、武漢市和區關與不需要廳工程概概預算工做的發律方案法規和方案條例;團隊定編區不需要廳工程概概預算工做影響期規劃區和月度不需要廳工程概概預算出入明細工程概概預算,保障人代會借助的工程概概預算出入明細穩定平衡;對工程概概預算內各種各樣的專頂費用及及地方市政府部門機關人事機構收費標準開始經營開展;審批流程市內地方市政府部門機關人事機構個人賬戶的組建;團隊試行對市內公司企業和機構的錢財開展和稅務會計經營;認真落實下達鎮地方市政府進貨關與方案;舉辦區鎮地方市政府交辦的各種各樣須知等功能。

二、團隊竣工決算機關單位分為

ℱ從項目預算基層部門組合而成看,杭州市松江區財務廳布局門預算涵蓋:杭州市松江區財務廳局本級預算、直屬行政機關參公基層部門預算。

納入上海市松江區財政局2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

號碼

組織稱謂

提示

1

深圳市松江區財政支出局(本級)

 

2

蘇州市松江區國庫廳局國庫廳所

 

3

北京市松江區財政資金質量監督稽查局中心的

 

4

昆明市松江區賬務財稅操作操作服務于重點

 

5

昆明市松江區國庫收付中間

 


第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

2018一年度收益撥出預算總表

單位名稱:來萬

純收入

花費

樓盤

預算數

該項目

竣工決算數

一、財政資金審批年收入

5,450.07

一、正常公益性業務結余

4,228.56

其中的:當地政府性投資基金費用預算財政局捐款

 

二、外交政策其他支出

 

二、上家補助金薪資收入

 

三、國防安全教育支出

 

三、自己事業薪水

 

四、服務性平安總支出

 

四、經營管理薪資收入

 

五、學前教育教育支出

 

五、其他政府部門上交國家收錄

 

六、生物學技藝結余

 

六、某個凈收入

86.80

七、企業文化體育課與山東新農商軟件科技有限公司撥出

 

 

 

八、發展基本保障和就業機會其他支出

564.32

 

 

九、醫療服務衛生管理與進度表計劃生育工作總支出

111.66

 

 

十、節約能源生態環保開支

 

 

 

十一月、城鄉統籌街道辦收支

 

 

 

第十二、農業水費用支出

 

 

 

13、交通配套公路運輸費用支出

 

 

 

十四、資源英文探礦信息查詢等費用支出

 

 

 

十六、企業功能業等結余

 

 

 

十五、金融服務性支出

 

 

 

十八、經濟援助許多區域付出

 

 

 

十七、國土資源海洋生物天氣等花費

 

 

 

19、個人住房服務收入支出

633.20

 

 

四十、油糧資源儲備量費用

 

 

 

二五一、一些總支出

 

當年度納入累計數

5,536.87

本年度經費支出總計

5,537.74

用企事業基金投資補回開支差額

 

余額合理安排

 

本年結轉和余額

84.80

歲末結轉和余額

83.93

總金額

5,621.67

共計

5,621.67


2018年末利潤部門預算表

工作單位:億元

創業項目

本年度盈利自動求和

財政部門捐款薪水

領導補貼申請書納入

事業上收入水平

運作收錄

附屬機關單位上交個人收入

其他的收錄

用途定義
管理費用編號規則

幾個會計科目明稱

累計數

5,536.87 

5,450.07 

 

 

 

 

86.80 

201

 

 

基本通用保障支出費用

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

 

財務事宜

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

01

行政部門作業

2,593.89 

2,593.89 

 

 

 

 

 

201

06

05

財政廳國庫業務領域

6.10

6.10

 

 

 

 

 

201

06

07 

的工業化的建設

953.72 

953.72 

 

 

 

 

 

201

06

08 

財政廳協助的業務教育支出

459.96 

459.96 

 

 

 

 

 

201

06

99 

一些民政事務性支出費用

214.02

214.02

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會維護和專業教育收支

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務參公標準離退職

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口工作行政機關公司的離退休之

29.62

29.62

 

 

 

 

 

208

05

05

企事業發展企業單位事業發展企業單位一般關于養老地產養老人壽保險激費性支出

235.08

235.08

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關參公行業職業角色年金繳納教育支出

299.62

299.62

 

 

 

 

 

210

 

 

整形公共衛生與準備懷孕經費支出

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門視野企業醫療服務

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

01

行政機關企業整形

111.66

111.66

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保證其他支出

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

 

居住房體制改革費用

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

01

房屋社保公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

 

221

02 

03 

賣房補貼標準

400.94 

314.14 

 

 

 

 

86.80 

 

 


2018財政年度收入支出部門預算表

標準:萬美金

工程

當年度性支出總計

首要其他支出

樓盤付出

上交領導花費

經營的其他支出

對其他機關單位補助款付出

工作進行分類
科目必編號

考試科目英文名稱

累計

5,537.74 

3,903.94 

1,633.80 

 

 

 

201

 

 

普遍通用服務于付出

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

 

民政工作

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

01

行政性加載

2,594.76 

2,594.76 

 

 

 

 

201

06

05

財政局國庫國際業務

6.10

 

6.10

 

 

 

201

06

07 

信心化開發

953.72 

 

953.72 

 

 

 

201

06

08 

財務申請相關業務經費支出

459.96 

 

459.96 

 

 

 

201

06

99 

其余不需要事物收入支出

214.02

 

214.02

 

 

 

208

 

 

社會的的保障和就業率費用

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企業發展基層單位離退休之

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

01

歸口控制行政管理企業單位離提前退休

29.62

29.62

 

 

 

 

208

05

05

政府機關工作企企業基本的醫療商業險商業險激費付出

235.08

235.08

 

 

 

 

208

05

06

危險機關行業政府部門的職業年金付款費用

299.62

299.62

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務環境衛生與規劃生孕總支出

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

 

行政處衛生事業公司醫療衛生

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

01

人事部門計量單位診療

111.66

111.66

 

 

 

 

221

 

 

居住房質量保障撥出

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

 

個人住房深化改革結余

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

01

自建房公積金貸款

232.26

232.26

 

 

 

 

221

02 

03 

賣房政府補貼

400.94 

400.94 

 

 

 

 

 


2018季度財政總支出審批收入來源總支出預算總表

組織:億元

收入來源

其他支出

大型項目

竣工決算數

產品

加總

應該公益性決算財政廳撥付

以政府性私募基金預算表民政付款

一、普遍公用概預算財政部門補貼款

5,450.07 

一、普通工作性工作其他支出

4,228.56

4,228.56 

 

二、當地政府性母基金概預算民政撥付

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、民防教育支出

 

 

 

 

 

四、公共性很安全花費

 

 

 

 

 

五、教導性支出

 

 

 

 

 

六、科學實驗技巧花費

 

 

 

 

 

七、技術 體育用品與傳煤其他支出

 

 

 

 

 

八、社會的有效保障了和就業形勢經費支出

564.32

564.32

 

 

 

九、醫療器械環境衛生與預計生肓教育支出

111.66

111.66

 

 

 

十、節省健康收支

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域特別花費

 

 

 

 

 

十三、農業水花費

 

 

 

 

 

第十三、交通網運送費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源性堪探信息內容等其他支出

 

 

 

 

 

15、商業性的產品業等開支

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融結余

 

 

 

 

 

十二、救助別東南部性支出

 

 

 

 

 

十七、國土局浮游生物氣象站等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公房服務費用支出

546.40

546.40

 

 

 

二十五、油糧武器裝備保障總支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他經費支出

 

 

 

當年度工資收入累計

5,450.07

上年其他支出總金額

5,450.94

5,450.94

 

今年初財務撥付結轉和盈余

 

歲末不需要付款結轉和余額

83.93

83.93

 

一樣公共性概算財政部門付款

84.80

 

 

 

 

政府辦公室性股票基金預算表財政預算捐款

 

 

 

 

 

總額

5,534.87

總共

5,534.87

5,534.87

 

 


2018第四季度普遍公用概預算國庫審批其他支出竣工決算表

基層單位:十萬

建設項目

基本公共信息工程預算財政部門補貼款總支出竣工決算數

用途類型

科目必數字

考試科目名字大全

累計

基礎撥出

的項目支出費用

201

 

 

一般的公共信息服務于費用

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

 

財務事宜

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

01

行政機關操作

2,594.76 

2,594.76 

 

201

06

05

財政預算國庫銷售

6.10

 

6.10

201

06

07 

訊息化投建

953.72 

 

953.72 

201

06

08 

財務委托代理服務總支出

459.96 

 

459.96 

201

06

99 

別財政部門業務花費

214.02

 

214.02

208

 

 

中國社會得到保障和求業收入支出

564.32

564.32

 

208

05

 

人事部門視野標準離退休工資

564.32

564.32

 

208

05

01

歸口操作人事部門機關單位離提前退休

29.62

29.62

 

208

05

05

市直機關事業發展企業單位常見醫療商業險商業險交費性支出

235.08

235.08

 

208

05

06

行政機關衛生事業計量單位職業化年金手機繳費費用支出

299.62

299.62

 

210

 

 

整形環衛與籌劃發育其他支出

111.66

111.66

 

210

11

 

財政事業基層單位醫療保障

111.66

111.66

 

210

11

01

行政事務計量單位醫學

111.66

111.66

 

221

 

 

房屋維護付出

546.40

546.40

 

221

02

 

公房改草費用支出

546.40

546.40

 

221

02

01

房間住房基金

232.26

232.26

 

221

02 

03 

全款買房補帖

314.14 

314.14 

 

總計

5,450.94 

3,817.14 

1,633.80 


 

2018年中似的公開預算表財政費用支出 補貼款關鍵費用支出 部門預算表

公司:萬余元

項目

常見公益性決算國庫補貼款

最基本撥出部門預算數

經濟增長歸類

課目編號規則

學科名字

預估合計

的人員預備費

公共預備費

301

 

很大打工族薪資福利性收支

3,361.53

3,361.53

 

301

01

主要薪水

459.20

459.20

 

301

02

補貼標準補貼標準

1114.16

1114.16

 

301

03

獎勵

410.89

410.89

 

301

04

一些世界 保護繳付

28.63

28.63

 

301

06

餐費政府補貼費

99.00

99.00

 

301

07

績效評價的薪資

183.15

183.15

 

301

08

機構事業企業企業常見社區養老人身險網上繳費

235.08

235.08

 

301

09

職業分析年金網上繳費

299.63

299.63

 

301

10

教職工基本上醫療服務保險費用繳納費用

111.66

111.66

 

301

13

自建房北京公積金

232.25

232.25

 

301

99

另一公司發福利教育支出

187.88

187.88

 

302

 

產品和服務項目費用

384.97

 

384.97

302

01

辦公裝修費

48.58

 

48.58

302

02

進行印刷費

1.37

 

1.37

302

03

資詢費

 

 

 

302

04

消防手充值續費

 

 

 

302

05

水電費

3.04

 

3.04

302

06

用電費

77.79

 

77.79

302

07

郵電通信費

10.51

 

10.51

302

08

保暖費

 

 

 

302

09

小區物業的承包費

111.56

 

111.56

302

11

出差補貼

3.41

 

3.41

302

12

因公出境(境)服務費

 

 

 

302

13

維修保養(護)費

2.51

 

2.51

302

14

租費

1.35

 

1.35

302

15

商務會議費

0.32

 

0.32

302

16

培訓學習費

16.19

 

16.19

302

17

公務活動歡迎費

0.34

 

0.34

302

18

多功能裝修成本費

 

 

 

302

24

被裝新購費

 

 

 

302

25

專用工具油料費

 

 

 

302

26

勞務派遣公司費

3.92

 

3.92

302

27

協助國際業務費

5.15

 

5.15

302

28

企業工會經費預算

30.46

 

30.46

302

29

福利福利費

38.44

 

38.44

302

31

因公小二租車運動維修保養費

 

 

 

302

39

某個客運加盟費

1.86

 

1.86

302

40

稅金及額外相應費用

 

 

 

302

99

另外商品信息和服務的支出費用

28.17

 

28.17

303

 

對小編和家的補助款

9.53

9.53

 

303

01

離休費

9.40

9.40

 

303

02

退休之費

 

 

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

 

 

 

303

05

工作補助金

 

 

 

303

07

醫療設備費

 

 

 

303

08

國家貧困補助

 

 

 

303

09

獎勵制度金

 

 

 

303

99

某些對用戶和家里的補貼金其他支出

0.13

0.13

 

310

 

資源性收入支出

61.11

 

61.11

310

02

辦公室主設備購進

61.11

 

61.11

310

03

專用箱機租賃費

 

 

 

310

07

企業信息平臺網絡數據及軟件下載添置的更新

 

 

 

310

13

因公公務車購買

 

 

 

310

19

其他交通管理方式購買

 

 

 

310

99

其余金融資本性性支出

 

 

 

合計數

3,817.14

3,371.06

446.08

 


2018全年基本公眾工程預算財政廳補貼款“三公”事業費預算及單位運轉事業費預算收支部門預算表

部門:來萬

一樣公用項目預算民政審批“三公”事業費

政府部門作業

專項經費結算的時候數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

因公私車采購及執行費

公務接待客人接待客人費

小計

國家公務出行用車

租賃費費

公務接待車輛使用

執行費

費用數

竣工決算數

概算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

工程預算數

預算數

預算表數

部門預算數

446.08

1.90

0.34

0

0

0

0

0

0

0

0

1.90

0.34

 


2018半年度以政府性母基金項目預算財務審批收支預算表

企業單位:萬美元

活動

以政府性新基金工程預算財政性補貼款收入支出竣工決算數

作用種類

課程數字

項目英文名稱

累計

大致費用

活動開支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標債務欠債實際記錄表

大額基層單位:萬

 

使用量

意義

今年初數

月底數

期初數

歲末數

一、基金總計

——

——

1625.58

1419.26

   (一)流chan金融資產

——

——

161.75

239.95

   (二)緊固資本

——

——

1463.83

1179.31

          其中:1.房屋(平方米)

 3300

 0

354.91

0

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

                   (1)車輛

 

 

🀅                          一半因公車輛

 

 

ꦓ                          交通執法值勤出行用車

 

 

ꦇ                          特種作業靠譜技藝買車

 

 

📖                          別買車

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

292.04

292.04

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

🌳               4.別的確定房產

——

——

816.88

887.27

🦄        減:累計額折舊率及減值備考

——

——

   (三)持續投資加盟

——

——

   (四)待建工程項目

——

——

   (五)隱形金融資產

——

——

༒        減:總計攤銷

——

——

   (六)許多股權

——

——

二、負債率總計

——

——

67.95

156.02

三、凈股權總金額

——

——

1557.63

1263.24

 

 

 


第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

 

一、就深圳市松江區國庫局2018本年收入水平費用環境承載力狀況原因分析

佛山市松江區財政性局2018🍬年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、關于幼兒園杭州市松江區國庫局2018財政年度盈利結算的時候狀況解釋

鄭州市松江區不需要局2018🌠年度收入合計5,536.87萬元,其中:財政撥款收入5,450.07萬元,占98.43%;其他收入86.80萬元,占1.57%。

三、關與佛山市松江區財政預算局2018本年度收入支出部門預算具體情況詳細說明

東莞市松江區財政廳局2018𝓀年度支出合計5,537.74萬元,其中:基本支出3,903.94萬元,占70.50%;項目支出1,633.80萬元,占29.50%。

四、有關西安市松江區財務局2018年終財政資金撥付創收其他支出整體來說條件描述

鄭州市松江區民政局2018🍃年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加333.02萬元,增長6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、相關佛山市松江區財政支出局2018年末一樣公共性費用財政資金補貼款經費支出部門預算現象闡述

(一)一般來說公共信息概預算財政局審批收入支出結算的時候整體癥狀。

天津市松江區國庫局2018꧃年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元,增長8.69%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

(二)普遍公用估算財務捐款費用支出 預算形式前提。

鄭州市松江區財政資金局2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)4,228.56萬元,占77.57%;社會保障和就業支出(類)564.32萬元,占10.35%;醫療衛生和計劃生育支出(類)111.66萬元,占2.05%;住房保障支出(類)546.40萬元,占10.03%。

(三)普遍公共服務財政資金預算財政資金補貼款支出費用結算的時候實際上癥狀。

天津市松江區財政資金局2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元,支出決算為5,450.94萬元,完成年初預算的103.58%。其中:

1﷽、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元,支出決算為2,594.76萬元,完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因:預算調整因素,購房補貼功能類科目調整。

2🍷、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)6.10萬元。主要用于:非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元,支出決算為6.10萬元,完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因:項目據實結算。

3🦋、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)953.72萬元。主要用于:金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元,支出決算為953.72萬元,完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因:預算調整因素。

4✤、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)459.96萬元。主要用于:財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元,支出決算為459.96萬元,完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

5൲、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)214.02萬元。主要用于:VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元,支出決算為214.02萬元,完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

6🎐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)29.62萬元。主要用于:離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

7༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)235.08萬元。主要用于:在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元,支出決算為235.08萬元,完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

8🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)299.62萬元。主要用于:在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元,支出決算為299.62萬元,完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳以前年度職業年金。

9🦂、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)111.66萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元,支出決算為111.66萬元,完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

10🧸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)232.26萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元,支出決算為232.26萬元,完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因:按實結算。

11🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)314.14萬元。主要用于:在職職工房改補貼。年初預算為0萬元,支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:科目調整因素,一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)調整為住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

六、更多傷害市松江區財政部門局2018年末通常癥狀下公共信息費用財政性支出付款常規性支出結算的時候癥狀闡述

杭州市松江區財政資金局2018꧑年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元,包括人員經費3,371.06萬元,公用經費446.08萬元。基本支出中:

1𝓰、工資福利支出3,361.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2🐟、商品和服務支出384.97萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元,主要用于:離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政資金撥付費用支出 部門預算總體設計問題說明書怎么寫。

佛山市松江區財政資金局2018🤡年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元,支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%,其中:公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018✨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元,其中:公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

(二)“三公”經費預算不需要審批支出費用預算重要的情況反映。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.34萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費支出0.34萬元,其中:

🍨國內公務接待支出0.34萬元,主要用于2批次、21人的接待用餐:嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設,崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、管于滬市松江區不需要局2018半年度市政府性債券費用預算民政捐款花費預算狀態請示報告

濟南市松江區財政局局2018年中無政府機關性債卷決算財政局撥付收支。

九、國有化投資自主經營費用民政補貼款前提表示

傷害市松江區財政資金局2018財政預算年度無國有企業資金加盟決算財政預算捐款開支。

十、任何重要的細節的的情況原因分析

(一)行政機關運轉經費預算其他支出時候。

𓄧上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元,比2017年度增加64.51萬元,增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

(二)中央政府回收經費支出的情況。

上海市松江區財政局2018年度🐓政府采購金額為1373.58萬元,其中:貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018💙年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元。

(三)小車、經過特種占用率原因

1.此車

杭州市松江區財政性局無因公活動使租車,因公活動使租車保證量為零。

2.農村房屋

𒉰截止期2018年12月31日,天津市松江區財政局局采用的住房中由區團隊公共事務治理局中國統一搭配設計的任何團隊產權證的住房為6174.78一平米米。

(四)成本預算績效考評標準化管理情況。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:加強編寫預決算表業績考核操作會議制度,嚴要求執行力投資頂目“先職稱評審、后出入庫”的基本原則,增強投資頂目預決算表要制定線質量。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

 

4這部分形容詞表述

 

🦋一、財務資金捐款薪資收入:指行業本第四季度度從本級財務資金個部門擁有的財務資金捐款,涉及一般的公眾費用財務資金捐款和政府部門性母基金費用財務資金捐款。

二、企業發展方薪水:指企業發展方方大力開展專業工作過程下列關于配套過程授予的薪水。

꧅三、經營者者薪水水平:指教育事業基層單位在靠譜保險業務促銷主題促銷活動下列不屬于手游輔助促銷主題促銷活動除此之外組織開展非獨立自主分攤經營者者促銷主題促銷活動獲得的薪水水平。

𝔉四、其它的薪資來源:指政府部門作為的除“民政捐款薪資來源”、“事業上薪資來源”、“銷售薪資來源”等本身的薪資來源。

五、當年度結轉和節余:是以去年度還未完成任務、結轉到當年度按關以規范仍在運行的錢。

🐻六、歲末結轉和盈余:指當一本年目標度或之前一本年目標概預算分配、因可觀狀態引發變化規律未能按原策劃實現,需推遲到往后一本年目標按相關的標準規定繼讀選用的流動資金。

七、首要收支:指組織為維護醫院通常運行的、結束平常工做目標而再次發生的多種收支。

🌳八、該項目收支:指院校為已完成其他的行政事務運作釣魚任務或事業上成長對方,在大多收支之余會發生的杜六房加盟總部的收支。

🧔九、營業花費:指工作機構在職業 項目方案內容及協助項目方案內容后發展非單獨的結算營業項目方案內容發生的花費。

💞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧙11、政府機關行駛經費教育支出結余:指行政管控組織和根據國家事業上編制法管控的事業上組織施用首要上共公成本預算財政資金審批配備的首要結余中的每天共用經費教育支出結余結余。

 

 

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