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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 上傳期限:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評估”的原則,變成入庫流程項目評估看法和評估效果,為成本預算設置的核心數據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年預決算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“四種加在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”分配產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院💎“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的上班部暑,我區按照其集體所有制充分管理決算收入水平狀態,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年概預算任務卡

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化𓄧“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🙈“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府ꦗ“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年下達數

工程預算數

項目預算數為去年運行數的%

稅賦年收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    升值稅(含經營稅)

933,286

1,005,000

107.7

    的企業增值稅稅

228,688

254,000

111.1

    我所得到稅

154,993

156,000

100.6

    縣城保障施工稅

67,755

74,500

110.0

    二手房產稅

99,216

110,000

110.9

    燙印稅

29,542

30,000

101.6

    集鎮土地證選用稅

25,026

26,500

105.9

    用地提升稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    可耕地占存稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    學習環境污染治理區稅

106

120

113.2

非稅費入

194,687

205,280

105.4

    專頂個人收入

34,993

41,070

117.4

    行政機關行業性收費收錄

29,019

29,000

99.9

    國有控股資源性(資源)自愿便用薪資

71,376

69,030

96.7

    任何收益

59,299

66,180

111.6

好地方財政廳純收入合計數

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

變更性利潤

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上家補貼金年收入

1,258,201

893,150

71.0

        退回性利潤

363,307

300,220

66.4

        基本性移轉消費純收入

451,808

442,625

99.9

        專門更改消費利潤

443,086

150,305

33.9

    變更平常公司債盈利

130,000

91,000

70.0

    前年結轉

264,871

170,678

64.4

    起用財政預算穩定性調接債卷

200,000

205,000

102.5

    從現政府性母基金工程預算加入

30,000

 

 

    從國有企業資源加盟工程預算調動

3,220

5,040

156.5

凈收入共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年審理數

項目預算數

費用預算數為前年運行數的%

一、基本公共性的服務費用支出

190,727

198,668

104.2

二、國防科技總支出

3,220

4,417

137.2

三、服務性應急教育支出

128,327

168,971

131.7

四、文化教育付出

354,890

420,625

118.5

五、科學有效技藝收入支出

45,869

53,333

116.3

六、和文化度假游運動與媒體性支出

45,871

103,508

225.7

七、社會的有效保障和工作支出費用

480,520

407,296

84.8

八、環保正常總支出

157,008

165,945

105.7

九、綠色建筑低能耗付出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉一體化區域支出費用

692,638

688,977

99.5

國慶、農林業水其他支出

264,493

346,423

131.0

12、交通銀行運輸物流費用支出

467,425

171,349

36.7

第十五、資源共享探礦數據等付出

186,703

248,203

132.9

十四、工商業工作業等教育支出

7,285

8,570

117.6

第十五、理所當然產品海洋資源景象等支出費用

5,741

5,949

103.6

第十六、自建房保駕護航付出

139,738

202,539

144.9

十六、油糧武器裝備儲備量撥出

6,503

9,075

139.6

十七、地震災害有機廢氣及緊急管理制度花費

17,060

21,245

124.5

第十九、予備費

 

61,863

 

二是、公司債務付息花費

17,172

20,000

116.5

二五一、其它的撥出

46,032

50,971

110.7

基本公共服務預算表總支出累計數

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期審理數

預算表數

費用預算數為上一年來執行數的%

遷移性教育支出

479,166

118,307

24.7

    上解上一級花費

105,940

118,307

111.7

    通常企業債還本其他支出

96

 

 

    布置財政預算維持緩解投資基金

202,452

 

 

    結轉下年性支出

170,678

 

 

其他支出總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

新項目

本年完成數

預決算數

費用數為
部門預算數 %

一、一般的公眾售后服務

142,167

135,307

        95.2

    人行政監察

1,022

955

        93.4

      人事部門運作

703

671

        95.4

      基本上行政經營經營事物

5

36

       720.0

      人大代表辦公會議

132

66

        50.0

      人大常委會執法監督

53

48

        90.6

      代表英語業務

129

134

       103.9

    市政協業務

755

733

        97.1

      行政部門程序運行

432

375

        86.8

      市政協研討會

21

56

       266.7

      理事會檢查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      同一工商聯事務性費用

149

82

        55.3

    政府部工作廳(室)及相關企業事務性

43,000

36,380

        84.6

      行政性啟用

13,459

16,382

       121.7

      普遍行政機關管控業務

13,688

4,807

        35.1

      工商登記工作

644

690

       107.1

      專項整治業務部的活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事物

58

17

        29.3

      創業正常運作

1,826

1,944

       106.5

      其余國家商務省委辦公廳(室)及各種相關結構行政事務總支出

10,371

9,424

        90.9

    發展前景與深化改革事情

1,686

1,936

       114.8

      行政管理運作

1,032

965

        93.5

      般行政性管理系統事物

654

971

       148.5

    計算消息行政事務

1,041

1,093

       105.0

      行政處電腦運行

564

588

       104.3

      數據行政事務

41

26

        63.4

      專題核算工作

9

20

       222.2

      計算治理

34

70

       205.9

      專向核查活動形式

206

143

        69.4

      統計分析抽樣方法偵查

183

198

       108.2

      某個統計數據信息查詢公共事務花費

4

48

     1,200.0

    財政資金事務性

4,333

5,055

       116.7

      行政處作業

2,594

2,801

       108.0

      訊息化基本建設

954

1,431

       150.0

      財務委托授權業務部總支出

565

689

       121.9

      別的財務事物總支出

214

134

        62.6

    稅賦業務

5,775

7,044

       122.0

      行政管理程序運行

2,370

1,747

        73.7

      基本行政部門標準化管理業務

475

816

       171.8

      代扣代收代稅收款登記手扣費

2,930

4,481

       152.9

    財務會計事情

1,426

2,247

       157.6

      行政處執行

740

687

        92.8

      財務會計項目

501

1,261

       251.7

      事業有成使用

166

233

       140.4

      其它審計工作事物費用支出

19

66

       347.4

    人工成本費能源行政事務

1,710

313

        18.3

      創業運作

1,515

 

  

      相關人工勞動產品行政監察撥出

195

313

       160.5

    紀檢督察業務

1,362

1,644

       120.7

      行政管理作業

1,152

1,384

       120.1

      一樣 行政性工作管理行政事務

93

127

       136.6

      懸案要案依法查處

48

50

       104.2

      別的紀檢監督檢查事務性經費支出

69

83

       120.3

    進出口貿易事物

27,385

12,863

        47.0

      政府部門電腦運行

1,773

1,341

        75.6

      通常行政性的管理事務處理

7,098

7,681

       108.2

      事業發展運作

1,312

1,457

       111.1

      另外的進出口貿易行政事務撥出

17,202

2,384

        13.9

    學識產權年限行政監察

1,034

1,624

       157.1

      國家學識房子產權的戰略

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑行政監察

233

270

       115.9

      行政訴訟正常運行

129

122

        94.6

      尋常人事部門管理方法事物

104

148

       142.3

    檔案保管工作

1,117

1,207

       108.1

      政府部門進行

454

442

        97.4

      檔案資料館

648

757

       116.8

      的黨案工作支出費用

15

8

        53.3

    君主制黨派及深圳聯業務

441

463

       105.0

      基本人事部門監管行政監察

126

110

        87.3

      另外自由主義黨派及工商所聯事務性結余

315

353

       112.1

    干部群眾團隊業務

3,408

4,093

       120.1

      政府部門運轉

808

923

       114.2

      尋常行政性安全管理事情

1,574

1,949

       123.8

      行業操作

98

101

       103.1

      其余民眾團休公共事務撥出

928

1,120

       120.7

    黨組辦公區廳(室)及重要性單位行政監察

7,586

5,574

        73.5

      行政管理使用

1,782

1,647

        92.4

      應該行政事務管理維護事務管理

5,190

3,312

        63.8

      事業發展使用

614

615

       100.2

    進行事物

1,317

1,970

       149.6

      行政處使用

445

441

        99.1

      正常財政處理業務

650

1,147

       176.5

      各種聚集業務開支

222

382

       172.1

    宣傳策劃事情

9,322

19,806

       212.5

      行政處進行

400

361

        90.3

      一樣 人事部門經營事物

4,089

9,759

       238.7

      教育事業操作

1,549

1,602

       103.4

      其它活動推廣事務管理收支

3,284

8,084

       246.2

    統戰業務

950

1,013

       106.6

      行政處行駛

516

522

       101.2

      一樣行政處管理方法行政事務

183

226

       123.5

      教派行政事務

132

140

       106.1

      僑民事情

88

88

       100.0

      其它的統戰行政事務總支出

31

37

       119.4

    各種我黨行政事務費用

3,676

4,419

       120.2

      事業作業

2,157

2,398

       111.2

      一些中共工作教育支出

1,519

2,021

       133.0

    整個市場行政監督工作管理事務處理

22,245

23,053

       103.6

      行政部門正常運行

11,016

11,219

       101.8

      尋常行政業務維護業務

205

639

       311.7

      餐飲市場督查管理方法專項計劃

4,741

4,106

        86.6

      茶葉市場督促行政執法

304

164

        53.9

      消費者合法權利保護

141

123

        87.2

      數據互聯網建設投建

244

263

       107.8

      認證證書大力支持督察處理

 

80

  

      的質量規范化管理工作

 

79

  

      醫療耗材行政事務

166

7

         4.2

      妝后品公共事務

 

10

  

      行業啟用

4,864

5,230

       107.5

      相關股票市場監督檢查的管理業務

564

1,133

       200.9

    某個通常情況公共信息產品開支

1,343

1,552

       115.6

      的平常公用的服務花費

1,343

1,552

       115.6

二、中國軍事教育支出

3,178

4,337

       136.5

    國防安全動員會

3,158

3,169

       100.3

      人們防空

3,158

3,169

       100.3

    同一中國國防付出

20

1,168

     5,840.0

三、公眾安全保障總支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝通信兵警官通信兵

924

924

       100.0

      另外武裝軍隊人民警察軍隊經費支出

924

924

       100.0

    公安機關

122,034

162,238

       132.9

      行政事務啟用

72,176

96,855

       134.2

      常見行政性經營業務

8,322

16,627

       199.8

      信心化設計

21,534

18,624

        86.5

      城管執法案件審理

19,852

30,052

       151.4

      另外的派出所費用支出

150

80

        53.3

    發達國家安全法防護

1,194

1,001

        83.8

      財政程序運行

1,066

873

        81.9

      安全性的業務

128

128

       100.0

    民事

4,077

4,694

       115.1

      人事部門使用

2,376

2,268

        95.5

      一般的行政性工作事宜

107

124

       115.9

      面層公檢法業務領域

793

1,410

       177.8

      普法宣傳點

145

177

       122.1

      國內的法律救助

477

583

       122.2

      法治社會規劃

179

132

        73.7

四、學校收入支出

350,262

416,492

       118.9

    培訓管理系統公共事務

1,667

691

        41.5

      行政部門運動

844

691

        81.9

      一樣人事部門服務管理事物

823

 

  

    傳統教育教學

176,789

336,035

       190.1

      學齡前教育教學

50,419

80,544

       159.7

      小學生學校

54,800

74,183

       135.4

      小學升初中文化教育

41,145

99,361

       241.5

      高校教育培訓

17,759

31,426

       177.0

      某些普通的育兒教育結余

12,666

50,521

       398.9

    職業幼教

6,617

11,426

       172.7

      職業技能普通高中教育輔導

6,617

11,426

       172.7

    成人小文化藝術培訓

5,234

3,798

        72.6

      步入社會一般教學

5,234

3,798

        72.6

    廣播電臺智能電視教肓

81

2,800

     3,456.8

      播報智能電視機構

81

2,800

     3,456.8

    層次性的教育

786

1,397

       177.7

      非常規大學幼兒教育

786

1,397

       177.7

    訪學及培訓教育

9,705

9,722

       100.2

      教師們規培

3,437

3,467

       100.9

      鄉鎮干部教育培訓

1,401

1,597

       114.0

      訓練教育支出

4,867

4,658

        95.7

    學前教育費追加計劃的付出

148,325

49,622

        33.5

      省會城市小規模學教學設施建沒

3,964

2,036

        51.4

      別育兒教育費增添讓的經費支出

144,361

47,586

        33.0

    別教學支出費用

1,058

1,001

        94.6

五、科學實驗高技術付出

38,035

45,238

       118.9

    科學學技巧治理事物

1,051

944

        89.8

      行政處電腦運行

599

484

        80.8

      行政單位服務于

452

460

       101.8

    技術性深入分析與發展

8,492

8,515

       100.3

      廣泛應用技木鉆研與搭建

5,365

6,968

       129.9

      科學技術科技成果轉變與發展

3,127

1,547

        49.5

    創新科技狀況與服務于

2,982

10,989

       368.5

      科技發展必要條件專項督查

2,982

10,989

       368.5

    科學有效技術性介紹

1,171

1,240

       105.9

      簡單講解促銷活動

534

543

       101.7

      技術館站

632

697

       110.3

      某個科學實驗技術應用推廣花費

5

 

  

    別的科學系統系統付出

24,339

23,550

        96.8

      科學技術獎勱

9

 

  

      另外實驗方法開支

24,330

23,550

        96.8

六、藝術旅遊體育類與影視文化性支出

36,956

75,003

       203.0

    特色文化和出境游

18,436

54,116

       293.5

      政府部門行駛

1,031

1,010

        98.0

      一樣人事部門菅理事務處理

95

161

       169.5

      閱覽室館

1,883

2,014

       107.0

      和文化展示英文及活動構造

1,069

24,288

     2,272.0

      文化課活動形式

2,269

2,331

       102.7

      老百姓文化教育

2,820

3,201

       113.5

      歷史文化創做與保護好

24

58

       241.7

      傳統藝術和休閑旅游賣場治理

401

437

       109.0

      景區營銷

1,373

1,470

       107.1

      旅游度假服務業業務量的管理

1,191

 

  

      某個技術 和度假游費用支出

6,280

19,146

       304.9

    古建筑

1,564

2,453

       156.8

      水資源保護好單位保護好

288

564

       195.8

      搏物館

1,276

1,889

       148.0

    體育運動

16,763

16,821

       100.3

      人事部門啟動

372

404

       108.6

      一樣 行政性操作公共事務

228

 

  

      運動知識競賽

349

588

       168.5

      體育文化鍛煉

1,259

829

        65.8

      體育足球場地

12,661

12,931

       102.1

      大眾球場

1,760

1,860

       105.7

      其它體育運動教育支出

134

209

       156.0

    廣播電臺智能電視

8

13

       162.5

      許多廣播電臺電視機收入支出

8

13

       162.5

    一些人文精神田徑運動與傳煤性支出

185

1,600

       864.9

      宣傳推廣特色文化成長專頂付出

65

100

       153.8

      文化課房產發展壯大自查報告教育支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會各界確保和畢業生就業撥出

357,571

270,195

        75.6

    人才市場市場和的社會服務保障標準化管理事務處理

26,071

33,913

       130.1

      行政事務啟用

1,045

1,398

       133.8

      似的行政處經營事務管理

13,966

19,613

       140.4

      勞動改造有效保障監督

711

848

       119.3

      社會發展保險行業金融信息化管理工作事情

1,451

1,377

        94.9

      公開就業機會提供服務和職業分析招式鑒定結論部門

1,430

2,117

       148.0

      勞動力人員問題糾紛調解仲載

694

851

       122.6

      各種人工教育資源和市場經濟保駕護航控制事務處理結余

6,774

7,709

       113.8

    民政工作管理工作

2,441

5,427

       222.3

      財政開機運行

696

758

       108.9

      名間阻止菅理

1,067

1,223

       114.6

      基層醫院權政和街道辦事處設計

109

1,130

     1,036.7

      另一個民政管理制度事情經費支出

569

2,316

       407.0

    行政性行業標準離提前退休

93,784

89,491

        95.4

      歸口控制的財政機關單位離退居二線

2,362

2,422

       102.5

      企業機構離辭職

3,915

6,501

       166.1

      機關行業事業上的行業核心社會養老商業保險繳納費用支出

57,287

56,739

        99.0

      危險機關企業行業網絡職業年金繳付性支出

29,714

23,054

        77.6

      對部門教育事業機關單位根本頤養穩妥新基金的補助款

412

671

       162.9

      的行政部門事業機構離提前退休開支

94

104

       110.6

    求業補貼

35,907

39,000

       108.6

      出去上班互聯網創業功能補貼標準

 

300

  

      慈善性職業補貼政策

32,049

34,775

       108.5

      別的求業補貼費支出費用

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      致死撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍兵生存補帖

238

240

       100.8

      優撫自己事業院校經費支出

148

229

       154.7

      法律義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村建房籍退役土兵中老年階段日常生活補貼金

39

85

       217.9

      其他的優撫費用

358

410

       114.5

    退役安裝

4,500

6,292

       139.8

      退役武器安置補助

1,435

1,110

        77.4

      士兵部隊移交清單以政府的離退休年齡人按置

1,998

3,819

       191.1

      的軍隊交接縣政府離退休年齡黨員干部維護組織

200

328

       164.0

      退役兵員控制教育學校

19

82

       431.6

      其他退役按置結余

848

953

       112.4

    社會存在福利微信

24,028

42,455

       176.7

      患兒發福利

178

126

        70.8

      長者福利待遇

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社交公益福利事業有成政府部門

1,122

1,787

       159.3

      某些市場福利福利撥出

107

103

        96.3

    病殘人教育事業

8,847

10,710

       121.1

      政府部門工作

335

356

       106.3

      一樣行政事務管理工作事務管理

431

585

       135.7

      精神殘疾人就業康服

1,555

2,376

       152.8

      殘疾人就業機會和扶貧工作

4,369

4,101

        93.9

      殘疾證人活和護理工作補貼費

84

341

       406.0

      其它肢體殘疾人企業教育支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業上

581

596

       102.6

      行政事務自動運行

191

172

        90.1

      應該行政處的管理事務管理

270

270

       100.0

      某個紅十字自己事業花費

120

154

       128.3

    保底人生的保障

2,726

3,602

       132.1

      旅游城市至少日常生活維護金總支出

2,726

3,602

       132.1

    到時救濟

475

727

       153.1

      突然搶救結余

150

330

       220.0

      浪跡天涯乞討者社會救助收支

325

397

       122.2

    特困人工救援贍養

20

88

       440.0

      市政特困考生救援供給經費支出

20

80

       400.0

      農村建房特困人士救治供奉費用支出

 

8

  

    某個生活的社會救助

2,717

2,662

        98.0

      其余地方生存社會救助

2,481

2,662

       107.3

      別的農村地區生活的救濟

236

 

  

    財政資金對根本醫養商業保險新基金的補帖

574

619

       107.8

      財政資金對村鎮城市居民基本上頤養天年穩妥資金的津貼

574

619

       107.8

    退役轉業軍人治理事務管理

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    各種世界 有效保障和就業機會費用支出

150,574

29,541

        19.6

八、環衛安全健康結余

147,672

156,640

       106.1

    清潔綠色健康經營行政監察

3,848

6,235

       162.0

      財政運轉

1,432

1,515

       105.8

      普通行政機關處理事物

2,385

4,720

       197.9

      其它的衛生情況鍵康管理系統事物開支

31

 

  

    公校大醫院

38,760

31,375

        80.9

      總體醫院

29,393

20,510

        69.8

      中醫婦科(民簇)醫阮

3,984

4,073

       102.2

      心理病三甲醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產寵物醫院

2,651

2,139

        80.7

      任何大專醫療

0

1,911

  

      其它公校醫療付出

140

55

        39.3

    農村基層整形安全衛生組織

35,773

40,524

       113.3

      的城市街道辦事處衛生學醫療機構

32,379

37,174

       114.8

      其他基礎醫療管理衛生學構造教育支出

3,394

3,350

        98.7

    通用環保

32,155

35,205

       109.5

      消化道疾病防治管理醫院

4,106

5,323

       129.6

      公共衛生參與結構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼健康養生設備

1,267

1,737

       137.1

      應急指揮搶救系統

5,246

5,662

       107.9

      采供血培訓機構

1,802

2,040

       113.2

      差不多公益性安全售后服務

16,543

17,428

       105.3

      非常大公共性衛生管理專業

951

870

        91.5

      急救共同衛生情況慘案急救處里

88

65

        73.9

      的公共性傳染病防治教育支出

122

178

       145.9

    中醫婦科藥

12

30

       250.0

      各種中醫師藥收支

12

30

       250.0

    計劃表生孕公共事務

5,352

6,815

       127.3

      另外的記劃生孕行政監察付出

5,352

6,815

       127.3

    行政管理事業有成機關單位醫療管理

27,911

30,349

       108.7

      行政處廠家醫藥

4,524

2,591

        57.3

      事業上的機構醫遼

20,687

24,239

       117.2

      公務接待員醫療機構津貼

0

19

  

      各種行政性事業政府部門政府部門醫療機構費用支出

2,700

3,500

       129.6

    財務對大體醫療設備商業保險母基金的補貼費

95

95

       100.0

      財政性對成鄉住戶常規診療保障股票基金的補貼金

95

95

       100.0

    醫院求助

2,703

4,823

       178.4

      新型農村醫療設備求助

282

2,386

       846.1

      各種醫藥求助收入支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫群體醫療服務

 

260

  

      優撫客體醫療管理補助款

 

260

  

    老齡環境衛生穩定服務項目

547

271

        49.5

      老齡干凈健康生活功能

547

271

        49.5

    同一公共衛生身心健康教育支出

516

658

       127.5

      某個安全建康總支出

516

658

       127.5

九、節電干凈付出

118,093

20,480

        17.3

    氛圍庇護管理系統事務處理

1,704

2,444

       143.4

      政府部門操作

362

693

       191.4

      普遍政府部門的管理工作

1,313

1,721

       131.1

      生態資源區域呵護是宣傳

29

30

       103.4

    工作水質監測設備方案與督查

77

33

        42.9

      核與電磁干擾很安全參與

77

33

        42.9

    破壞預治

594

518

        87.2

      水體污染

300

195

        65.0

      無水硫酸銅丟棄物與化學上的品

4

9

       225.0

      另外的影響防制其他支出

290

314

       108.3

    弄臟節能降耗

49,115

17,285

        35.2

      生態資源周圍環境監控與信息

2411

2744

       113.8

      生態經濟學習環境聯合執法督察

866

910

       105.1

      節能降耗重點收入支出

36287

13431

        37.0

      干凈的產量重點費用支出

 

200

  

      某個污染破壞節能減排其他支出

9551

 

  

    可再造能源開發

 

200

  

    其它的低碳低能耗費用

66603

 

  

十、城市街道辦費用支出

421,380

469,542

       111.4

      城鎮街道社區標準化管理工作

178,528

207,487

       116.2

        行政處正常運作

12,574

20,703

       164.6

        通常情況政府部門經營事務管理

4,227

2,951

        69.8

        行政單位業務

583

168

        28.8

        城管衛生監督執法

7,199

1,526

        21.2

        其他的城鄉居民平臺工作事務處理撥出

153,945

182,139

       118.3

      城市社群公共信息措施

123,227

82,088

        66.6

        別城鄉一體化街道辦公用設施管理設施管理收入支出

123,227

82,088

        66.6

      村鎮建設社群生態環境健康

86,237

145,607

       168.8

      基礎建設市場的監管與監管

7,886

12,499

       158.5

      許多新農村特別性支出

25,502

21,861

        85.7

11、農林業水性支出

223,393

257,102

       115.1

      林果業

31,969

44,429

       139.0

        人事部門加載

2098

2506

       119.4

        一樣 財政工作管理行政事務

114

51

        44.7

        參公運轉

2982

2826

        94.8

        科技信息轉為與擴大服務

268

1018

       379.9

        病害害管控

460

569

       123.7

        農的產品質量安全性高

337

1384

       410.7

        聯合執法風險防控

343

322

        93.9

        數據統計分析監測方案與信息查詢業務

239

81

        33.9

        穩定可靠村民個人收入救濟款

5756

5642

        98.0

        農林業生產的兼容貼補

2418

3406

       140.9

        現代農業聚集化與產業鏈化管理

7952

9066

       114.0

        農貨品代加工與營銷

122

60

        49.2

        農民公益慈善行業

688

4123

       599.3

        草業資源英文愛護修復系統與使用

545

601

       110.3

        原料油價格多少行政體制改革對漁業養殖的國家補貼

8

13

       162.5

        對高職高專院校畢業證生到基層黨組織擔任補貼政策

125

116

        92.8

        其他的畜牧業開支

7514

12645

       168.3

      林業局和草地

3,558

5,384

       151.3

        事業發展醫院

1153

1433

       124.3

        密林引進

1575

2120

       134.6

        技能優化與轉化成

418

891

       213.2

        自然保護區公共信息撥出

 

790

  

        同一造林性支出

412

150

        36.4

      農田水利

165,949

188,530

       113.6

        行政部門運作

568

563

        99.1

        一般的行政部門維護事物

3

10

       333.3

        水務互聯網行業金融產品控制

3469

12708

       366.3

        水利工作工作修建

63322

87255

       137.8

        水利水電建設項目建設項目操作與養護

84497

74026

        87.6

        水利工程之前工作的

3

50

     1,666.7

        農田水利執法檢查督察

593

549

        92.6

        水資共享節約用電管理工作與保護區

8964

11574

       129.1

        水文水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        市政工程技巧線上推廣

166

157

        94.6

        大規模化水電站移民投資之后優惠政策自查報告收入支出

54

 

  

        水利水電很安全輔導

461

481

       104.3

        其余水利水電支出費用

2782

 

  

      林果業綜上開發設計

17,334

6,678

        38.5

        土壤治理環境

14534

1874

        12.9

        企業協調發展進步

2798

4800

       171.6

        許多農林業結合開發技術結余

2

4

       200.0

      中國農村綜合創新

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層的事一議的津貼

3843

10667

       277.6

        農村建房宗合機構改革示范講解試點方案補助款

 

318

  

      普慧風險管控成長花費

740

1,096

       148.1

        水產業安全保險費用國家補貼

740

1096

       148.1

12、交通銀行車輛付出

464,385

168,942

        36.4

      道路水路車輛

445,202

163,313

        36.7

        行政訴訟作業

1,746

1,929

       110.5

        鐵路制作

358,925

41,795

        11.6

        公路工程養護的

37,557

58,895

       156.8

        公路交通運送個人互聯網建設投建

2,163

997

        46.1

        二級公路配送方法

39,827

57,579

       144.6

        水路車輛管理制度結余

1,989

2,118

       106.5

        注銷相關部門還貸款2級國道扣費專向花費

2,995

 

  

      別鐵路交通車輛費用

19,183

5,629

        29.3

        公眾交通運輸運營策劃補貼政策

4,594

4,000

        87.1

        另一個交通線及運輸費用支出

14,589

1,629

        11.2

十四、環境資源勘察資料等開支

102,799

166,172

       161.6

      國家股固定資產監察

1,181

1,211

       102.5

        行政訴訟運營

471

442

        93.8

        通常情況行政性處理事情

403

433

       107.4

        同一國有制基金系統化結余

307

336

       109.4

      的支持小微廠家壯大和管理方法性支出

69,817

88,365

       126.6

        小中型機構進展專門

21,499

18,050

        84.0

        另外的可以大中型行業快速發展和管控撥出

48,318

70,315

       145.5

      別網絡資源探礦新信息等收入支出

31,801

76,596

       240.9

        技術性拆除花費

104

2,896

     2,784.6

        側重產業鏈創新發展和技術性改建項目申請貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        其余網絡資源勘察的信息等總支出

10,500

67,200

       640.0

十四、工業提供制造業等收支

4,652

5,215

       112.1

      商業服務流通業事務性

438

454

       103.7

        另一服務業調運事務處理撥出

438

454

       103.7

      對外發展前景產品其他支出

300

 

 

        其它的涉外企業發展服務性支出

300

 

  

      另外工商業服務管理業等教育支出

3,914

4,761

       121.6

        另外商業樓功能業等撥出

3,914

4,761

       121.6

第十三、自然的資原海洋能氣候等總支出

5,708

5,877

       103.0

      當然的資源事情

4,884

5,000

       102.4

        行政管理開機運行

696

831

       119.4

        一樣 行政部門管理方法事宜

202

83

        41.1

        耕地教育資源采取與護理

476

519

       109.0

        企業運動

2,950

2,990

       101.4

        一些自然環境成本事情收支

560

577

       103.0

      海洋能工作公共事務

92

48

        52.2

        海洋環境抽樣調查評測

92

48

        52.2

      氣象觀測事宜

732

829

       113.3

        氣候予報預計

40

40

       100.0

        氣象局轉備質量保障維保

60

115

       191.7

        氣象臺基本配套設施網站建設與維修費

94

30

        31.9

        其它的景象事務處理撥出

538

644

       119.7

第十六、住宅房擔保教育支出

131,709

193,873

       147.2

      有效保障了性安家水利開支

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區改變改變

82,388

150,594

       182.8

        保障措施性房產出租費補貼款

 

1,350

  

      房屋創新開支

41,952

33,703

        80.3

        房間北京公積金

25,789

25,753

        99.9

        買房貸款救濟款

16,163

7,950

        49.2

      城鎮居委會住宅區

7,369

8,226

       111.6

        其它新農村社區服務站房產性支出

7,369

8,226

       111.6

十八、油糧廢舊物資保障性支出

6,503

9,074

       139.5

      糧油加工業務

3,087

5,312

       172.1

        般行政部門管理系統事務性

17

109

       641.2

        工作作業

169

183

       108.3

        的油糧事務處理其他支出

2,901

5,020

       173.0

      糧油加工保障

3,416

3,762

       110.1

        存量糧油加工補助金

3,416

3,762

       110.1

二十、災難有機廢氣及緊急救援管理制度收支

13,639

17,080

       125.2

     應急方案服務管理事務處理

2,137

2,021

        94.6

       財政進行

287

330

       115.0

       健康監督

1,850

1,282

        69.3

       事業有成運動

 

339

  

       別應急方案管控費用

 

70

  

     消防系統事情

11,473

15,014

       130.9

       行政處啟動

8,858

11,603

       131.0

       普遍行政性方法實際生活

1,852

2,427

       131.0

       達到應急響應搶險

763

984

       129.0

     強震事務處理

29

45

       155.2

       災害檢測

29

45

       155.2

第十九、入黨積極分子費

 

50,000

  

20、債權債務付息性支出

17,172

20,000

       116.5

      平臺相關部門尋常債權債務付息收入支出

17,172

20,000

       116.5

        敵方人民政府通常情況下公司債付息教育支出

15,288

20,000

       130.8

        城市相關部門另外通常債權付息性支出

1,884

 

  

二五一、另一個收入支出

32,465

46,603

       143.5

        月初留出

 

45,000

  

        某個收支

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

結余合計數

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年同期執行工作數

預決算數

決算數為前年
程序執行數的%

國有制國土用到權轉讓工資收入

1,039,862

700,000

67.3

國家股宅基地年化收益投資基金薪資收入

 

 

 

水產業地面搭建現金效益

 

 

 

彩票玩法公益項目金凈收入

4,119

 

 

城市發展的基礎油煙凈化器配套設施費工資

22,009

20,000

90.9

污水治理治理費薪資

30,711

33,300

108.4

其余國家性投資基金個人收入

-3,887

 

 

政府機關性股票基金收錄總金額

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉讓性薪水

350,113

285,811

81.6

    上司津貼納入

9,590

3,044

31.7

    重點債權債務轉貸個人收入

100,000

 

 

    私用前年節余年收入

240,523

282,767

117.6

    加入財政資金

 

 

 

 

 

 

 

工資收入總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

本年執行程序數

概預算數

預算數為上年執行數的%

國企土地的流失安全使權掛牌出讓使凈收入及相應的專項督查債款使凈收入制定計劃的結余

1,340,693

930,554

69.4

集體所有制地皮效率理財產品及相當于督查通知債權債務使收入籌劃的撥出

 

 

 

現代農業田地開發設計的資金分配的總支出

 

2,400

 

體彩愛心慈善金及相應的自查報告債務糾紛工資規劃的結余

2,111

5,748

272.3

成市知識基礎油煙凈化器一體化費及相當于專頂借款薪水確定的結余

19,581

50,000

255.3

大大型水庫釣魚移民投資末期幫扶債卷撥出

 

3,609

 

廢水清理費及相對應的專頂債款盈利制定計劃的經費支出

31,258

33,300

106.5

外債付息花費

10,083

13,500

133.9

另一個以政府性基金投資費用支出

45

 

 

國家性基金投資開支加總

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

遷移性總支出

39,156

 

 

    上解領導經費支出

100

 

 

    專項整治債款還本開支

 

 

 

    調成資本

30,000

 

 

    年終節余

9,056

 

 

支出費用累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

上一年執行工作數

成本預算數

費用預算數為本年
來執行數的%

一、凈個人收入個人收入

13,390

15,500

115.8

    注資的服務機構利潤來源收益

8,757

10,000

114.2

    商業貿易公司企業毛利潤工資收入

 

 

 

    工程建筑進行施工工業企業收益薪資收入

180

 

 

    房房地產投資公司制造業企業純收入純收入

4,445

5,500

123.7

    畜牧業牧漁商家成本盈利

8

 

 

    安全衛生體育運動福利微信企業利潤空間盈利

 

 

 

二、股利、股息收益

2,712

2,500

92.2

    國有土地控股企業公司的股利、股息納入

2,712

2,500

92.2

三、不動產證轉賣個人收入

 

 

 

四、結算純收入

 

 

 

五、某個國企資本公司企業經營估算納入

 

 

 

公有股權投資企業經營年收入預估合計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉至性薪水

2,829

711

25.1

  用上上一年結轉營收

2,829

711

25.1

 

 

 

 

收錄總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年履行數

概預算數

預決算數為去年同期
履行數的%

一、社會發展保證和就業問題總支出

 

 

 

二、國有企業基金營運財政預算結余

15,000

13,000

86.7

1.應對歷史時間遺留的問題的問題及改制資金付出

 

 

 

2.國有中小企業中小企業投資者金引入

15,000

13,000

86.7

      國有土地劃算框架改變其他支出

15,000

13,000

86.7

      公益事業性基礎設施投入開支

 

 

 

3.集體所有制企業法律法規性補肋

 

 

 

4.金融創新公有充分銷售經營費用費用

 

 

 

5.另外集體所有制資產生意工程預算費用支出

 

 

 

國有控股資本經營的收支累計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉至性經費支出

3,931

5,711

145.3

    調為資金量

3,220

5,040

156.5

    結轉下年撥出

711

671

94.4

 

 

 

 

撥出累計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期運行數

財政預算數

估算數為去年繼續執行數的%

小常州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未配置到鎮

 

96,967

 

預估合計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元核心為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

投資項目

總金額

這之中:

似的借款

各舉:

專頂債款

一、政府機關負債金額情況發生

 

 

 

    2018年期初政府機關債款額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年半年度縣政府借款上限

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年期初縣政府借款金額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        這之中:市預下達通知變更債券投資限制

91,000

91,000

 

二、2018年區政府債務糾紛可用資金原因

 

 

 

    今年初當地政府借款支付寶余額

850,091

490,091

360,000

    當初劃分政府辦公室公司債務

230,000

130,000

100,000

    至今償還借債縣政府借債

30,187

30,187

 

    年終鎮政府借款現金余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府部公司債務金額情況發生

 

 

 

    今年初中央政府資產金額

1,140,904

680,904

460,000

        這之中:市預執行添加國債金額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

建設項目

2018年決算數

2019年費用數

項目成本預算數為去年項目成本預算數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

公務商務接待商務接待費

791.10

523.09

66.1

因公車輛購買及正常運作費

小計

6995.72

6205.10

88.7

另外:購入費

2892.00

2329.05

80.5

     加載費

4103.72

3876.05

94.5

加總

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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